Lieferantenzahlungserfassung

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Lieferantenzahlungserfassung

Aufruf der Maske:

Einkauf - Lieferantenzahlung - Erfassung

 

Nummernkreis:

LIEFZAHL

 

Firmenparameter:

Optionen - Einstellungen - Parameter-Einstellungen

 

FPLieferantenzahlung

 

Im Parameter "Einkauf->Wizards->SEPA Ausgabeverzeichnis" kann das Ausgabeverzeichnis für die SEPA-Dateien vorbelegt werden.

Im Parameter "Einkauf->Lieferantenzahlung->Vorbelegung des Verwendungszwecks" kann ein Muster eingetragen werden für den Aufbau des Textes des Verwendungszwecks.

Unter Finanzbuchhaltung->SEPA sind in der neuen Maske "SEPA-Protokoll" die Erstellungen der SEPA-Dateien protokolliert.

 

Kurzbeschreibung:

Erzeugung von Lieferantenzahlungen

 

Vorgehensweise/Ablauf:

Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.

 

Lieferantenzahlungserfassung

 

Erfassen Sie hier ihre Lieferantenzahlungen.

 

Reiter "Basisdaten":

Geben Sie den Lieferanten mit seiner Bankverbindung an.

Ordnen Sie die Lieferanten-Rechnungsnummer und die Eingangsnummer zu, für die die Zahlung erfolgen soll.

 

In der Lieferantenzahlung und in der Lieferantenrechnung wurde auf Kopfebene ein neues Datums-Anzeigefeld aufgenommen "SEPA erzeugt".

 

Reiter "Verwendungszweck":

Hinterlegen Sie den Verwendungszweck, der nachher auf der Überweisung/dem Kontoausdruck angegeben werden soll.

 

Reiter "Preisfindung":

Hier erfolgt die Zuordnung der Währung und eines Umrechnungsfaktors bei Fremdwährung.

 

Reiter "Zusatzdaten":

Hier ist die Zuordnung einer Job-Nummer möglich. Wurde der Datensatz über eine Stapelerzeugung erstellt wird hier vom System automatisch die Lauf-Nummer zugeordnet, über den die Erzeugung erfolgt ist.

 

Reiter "Dokumente":

Zugeordnete Dokumente werden hier angezeigt.

 

Die einzelnen Datensätze werden hier mit <F2> oder über das Diskettensymbol in der Symbolleiste gespeichert.

 

 

Linkmenü:

Kopf:

1: Kontaktentwicklung - siehe Kontaktentwicklung

 

Positionen:

 

Abfragen:

Bitte lesen Sie hierzu das Thema Abfragen.

 

 

Druckmöglichkeiten:

Über <Strg+D> oder das Druckersymbol in der Menüleiste kann eine Liste der bereits angelegten Datensätze ausgedruckt werden.

 

 

Links: Lieferanteneingangsrechnungen verwalten,

 

 

02/2020